嘉鱼经济开发区2022年部门预算公开

发布时间:2022-04-11

目  录

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(二)部门预算单位的构成

(三)部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.依据法律、法规和有关规定,制定和实施开发区有关行政管理规章、管理办法和实施细则及管理规定; 

2.依据嘉鱼县总体规划,编制开发区控制性详细规划和经济社会发展计划,报经县人民政府批准后组织实施;

3.按规定权限,负责审批、审核和上报在开发区内的投资项目;

4.按照开发区控制性详细规划、土地利用规划,依法进行开发区土地的规划、征用、开发和管理工作;

5.会同县城投公司及建设规划部门,建设和管理开发区各项基础设施和公共设施;

6.会同有关部门负责依法管理开发区的财政、税收、建设规划、土地利用、建筑市场、房产、环境保护、劳动和社会保障等工作;

7.负责组织兴办和管理开发区的相关社会公益事业;

8.负责保障开发区内的企业依法自主经营;

9.负责领导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作;

10.行使县人民政府授予的其他职权。

(二)部门预算单位的构成

以部门为单位公开开发区机关本级预算,不含所属单位预算在内的汇总预算

(三)部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位,单位内设三部一室,分别为办公室、规划建设部、发展招商部、经济运行部、开发区纪工委。行政编制12名,其中:党委书记1名,主任1名,副主任4名,纪工委书记1名,工会主席1名。事业编制4个。上年度末实在在职职工16人,政府性雇用人员3人,临时聘用人员10人,离退休2人。

二、2022年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

本单位2022年收入预算总额为303.43万元,比上年减少增加18万元,增加6.3%。其中:一般公共预算财政拨款收入285.43万元;政府性基金收入0万元;其他收入0万元(此外根据本单位收入进行调整)。增加主要原因:增加了园区项目工作相关的经费。

本单位2022年支出预算总额为303.43万元,比上年增加18万元,增加6.3%。其中:一般公共预算财政拨款收入303.43万元;其他收入0万元。减少主要原因:增加了园区项目工作相关的经费。

本单位2022年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位2022年机关运行经费预算40.15万元,占预算总额的13.23%,比上年增加15.35万元,增加61.9%。其中:办公费5万元、印刷费1.6万元、水电费2.4万元、邮电费0.9万元、咨询费0万元、差旅费1.6万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出9.27万元。增加主要原因为:今年人均公用经费标准提高至1.7万元每人,较去年人均增加1万元。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2022年“三公”经费预算8万元,占预算总额的2.6%,与上年相比增加2万。增加主要原因:项目建设招商引资增加了公务接待费。

因公出国(境)费用0万元,根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,减少因公出国(境)费用开支。因公出国(境)费用0万元,没有因公出(境)计划。

公务用车运行维护费6万元,与上年持平。减少主要原因:根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,减少公务用车运行维护经费开支。

2022年未安排公务用车购置预算0万元,减少主要原因:2022年未安排公务用车购置计划。

公务接待费2万元。较去年增加2万元,增加主要原因:项目建设招商引资增加了公务接待费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》(鄂政办发〔2020〕56号)有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,我单位政府采购按照实际产生的进行政府采购。二是所有货品、劳务费等、都要做相应的采购。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日本单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆,其他用车1辆。总数比2021年末减少0辆,原因:按照程序报废车辆0台,新增车辆0台。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台(套)。

三、2022年预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

2022年本单位项目支出88.26万元,其中重点项目0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向,对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善,形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

(二)重点项目预算绩效目标表(见附件)

四、经济开发区2022部门收支预算附表(见附件)

五、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。