预算01表 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 22136.70 | 一、基本保障支出 | 1462.98 |
本级一般公共预算拨款 | 22136.70 | 人员经费支出 | 1308.23 |
经费拨款(补助) | 21974.70 | 标准公用经费支出 | 154.75 |
纳入预算管理的非税 | 162.00 | 二、项目支出 | 20673.72 |
上级补助 | 经常性项目 | 20465.04 | |
一般债券 | 当年一次性项目 | 208.68 | |
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | |||
五、事业收入 | |||
六、事业单位经营收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、往来收入 | |||
九、其他收入 | |||
十、融资借款 | |||
十一、上级补助收入 | |||
本年收入合计: | 22136.70 | 本年支出合计: | 22136.70 |
十二 、上年结余(转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 22136.70 | 支出总计 | 22136.70 |