嘉鱼县农业农村局2023年决算公开
索引号 : 01105619X/2024-27669 文       号 : 无
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 嘉鱼县农业农村局
名       称: 嘉鱼县农业农村局2023年决算公开 发布日期: 2024年10月22日
有效性: 有效 发文日期:
2023年度部门决算
目 录
第一部分 嘉鱼县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 嘉鱼县农业农村局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 嘉鱼县农业农村局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分附件
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分 嘉鱼县农业农村局概况
部门主要职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理。
7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。
14.完成上级交办的其他任务。
15.职能转变。(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,牵头组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设;(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理;(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
16.与县市场监督管理局有关职责分工。(1)农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。(2)农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、机构设置情况
从单位构成看,嘉鱼县农业农村局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县农业农村局本级决算和个下属单位决算组成。
纳入嘉鱼县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.嘉鱼县农业农村局本级)
本单位为全额拨款行政单位,单位内设股室11个,局属事业单位13个。
1.办公室。负责机关日常运转工作。负责局机关综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、接待、机关车辆管理、机关后勤服务保障、政务公开、政务督查、新闻宣传等工作。牵头指导协调局系统和农业行业安全生产工作。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策措施制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计、会同有关部门监管农业基本建设项目和财政专项转移支付项目。
2.人事股。负责机关和所属单位的人事、劳动工资、机构编制工作,组织审查申报专业技术职称及管理,提出农业行业劳动工作标准的建议,承担农业职业技能开发工作;承办管理所属单位领导班子工作,抓好公务员的教育与管理,加强公务员队伍建设,负责局系统老干部管理工作。指导农业农村系统人才队伍建设,
3.法规股(农产品质量安全监管办公室)。承担与农业农村工作相关的县政府规范性文件的起草和执法监督工作。指导全县农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政审批管理工作。组织实施农产品质量安全监督有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。
4.乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的措施建议、发展规划并组织实施。指导开展农村创新工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出招商计划,起草涉农招商政策措施,负责农业项目招商引资。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息,指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.农村社会事业促进股(能源建设股)。牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升,推进美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业产业扶贫开发及农业援藏援疆工作。指导农村可再生资源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设。
6.种植业管理股(蔬菜股)。起草种植业发展政策措施、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产可持续发展。承担发展节水农业和农业抗灾救灾相关工作。承担农情调度分析,发布全县农情信息。组织实施农作物种子资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。承担农业植物新品种保护工作。
7.农村合作经济指导股(县农民负担监督管理办公室)承担农业农村改革工作,提出农业农村改革发展相关重大建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规草案及政测措施,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。
8.农业机械化管理股。起草农业机械化发展政策措施和规划、农机作业规范和技术标准,并组织实施。指导农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械化产品进行调查。指导农机作业安全。
9.畜牧兽医管理股(县重大动物疫病防控指挥部办公室)。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽药器械。组织实施全县动物防疫检疫。起草畜禽种业发展措施、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。
10.渔业渔政管理股。起草渔业发展措施、规划并组织实施。保护和合理开放利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生产环境及水生野生动物保护,监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。
11.农田建设管理股。提出农田建设项目需求建设并组织实施。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护,承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,536.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.07 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
八、其他收入 | 8 | 524.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 14,061.23 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
本年收入合计 | 27 | 14,061.30 | 本年支出合计 | 58 | 14,061.30 | |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 14,061.30 | 总计 | 62 | 14,061.30 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 14,061.30 | 13,536.89 | 524.41 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
213 | 农林水支出 | 14,061.25 | 13,536.91 | 524.34 | |||||
21301 | 农业农村 | 13,034.19 | 12,530.48 | 503.71 | |||||
2130101 | 行政运行 | 3,166.60 | 2,665.82 | 500.78 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 888.95 | 886.06 | 2.89 | |||||
2130103 | 机关服务 | 0.04 | 0.04 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,204.81 | 1,204.81 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 571.29 | 571.29 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 27.00 | 27.00 | ||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 118.00 | 118.00 | ||||||
2130112 | 行业业务管理 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2130114 | 对外交流与合作 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 667.97 | 667.97 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 590.84 | 590.84 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,752.76 | 2,752.76 | ||||||
2130148 | 渔业发展 | 36.00 | 36.00 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 2,968.93 | 2,968.93 | ||||||
21303 | 水利 | 20.63 | 20.63 | ||||||
2130303 | 机关服务 | 0.08 | 0.08 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.55 | 20.55 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 980.22 | 980.22 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 583.00 | 583.00 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 297.22 | 297.22 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 26.21 | 26.21 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.21 | 26.21 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 14,061.30 | 3,940.09 | 10,121.21 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | |||||
213 | 农林水支出 | 14,061.25 | 3,940.02 | 10,121.23 | ||||
21301 | 农业农村 | 13,034.19 | 3,919.39 | 9,114.80 | ||||
2130101 | 行政运行 | 3,166.60 | 3,166.60 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 888.95 | 752.75 | 136.20 | ||||
2130103 | 机关服务 | 0.04 | 0.04 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,204.81 | 1,204.81 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 571.29 | 571.29 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 27.00 | 27.00 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 118.00 | 118.00 | |||||
2130112 | 行业业务管理 | 30.00 | 30.00 | |||||
2130114 | 对外交流与合作 | 11.00 | 11.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 667.97 | 667.97 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 590.84 | 590.84 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,752.76 | 2,752.76 | |||||
2130148 | 渔业发展 | 36.00 | 36.00 | |||||
2130153 | 农田建设 | 2,968.93 | 2,968.93 | |||||
21303 | 水利 | 20.63 | 20.63 | |||||
2130303 | 机关服务 | 0.08 | 0.08 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.55 | 20.55 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 980.22 | 980.22 | |||||
2130505 | 生产发展 | 583.00 | 583.00 | |||||
2130506 | 社会发展 | 100.00 | 100.00 | |||||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 297.22 | 297.22 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 26.21 | 26.21 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.21 | 26.21 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,536.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13,536.89 | 13,536.89 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 13,536.89 | 本年支出合计 | 59 | 13,536.89 | 13,536.89 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 13,536.89 | 总计 | 64 | 13,536.89 | 13,536.89 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 13,536.89 | 3,415.68 | 10,121.21 | ||
213 | 农林水支出 | 13,536.91 | 3,415.68 | 10,121.23 | |
21301 | 农业农村 | 12,530.48 | 3,415.68 | 9,114.80 | |
2130101 | 行政运行 | 2,665.82 | 2,665.82 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 886.06 | 749.86 | 136.20 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,204.81 | 1,204.81 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 571.29 | 571.29 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 27.00 | 27.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 118.00 | 118.00 | ||
2130112 | 行业业务管理 | 30.00 | 30.00 | ||
2130114 | 对外交流与合作 | 11.00 | 11.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 667.97 | 667.97 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 590.84 | 590.84 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,752.76 | 2,752.76 | ||
2130148 | 渔业发展 | 36.00 | 36.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 2,968.93 | 2,968.93 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 980.22 | 980.22 | ||
2130505 | 生产发展 | 583.00 | 583.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 100.00 | 100.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 297.22 | 297.22 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 26.21 | 26.21 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.21 | 26.21 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,518.42 | 302 | 商品和服务支出 | 147.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 902.23 | 30201 | 办公费 | 21.61 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4.61 | 30202 | 印刷费 | 4.22 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 495.27 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 66.79 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 92.81 | 30205 | 水费 | 2.30 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.02 | 30206 | 电费 | 15.97 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 187.05 | 30207 | 邮电费 | 3.73 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.67 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 11.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.05 | 30211 | 差旅费 | 7.37 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 289.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.77 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 62.36 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 749.86 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 749.86 | 30217 | 公务接待费 | 11.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 1.27 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.38 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 18.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.77 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.11 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.37 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.65 | |||||||
人员经费合计 | 3,268.28 | 公用经费合计 | 147.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||
部门:嘉鱼县农业农村局 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
65.77 | 54.39 | 40.62 | 13.77 | 11.38 | 65.77 | 54.39 | 40.62 | 13.77 | 11.38 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
(说明:公开表格插入到相应标题下面,注意排版。空表要列出并附注说明)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14061.30万元。与2022年度相比,收、支总计增加5188.43万元,增长58.5%,主要原因是项目数量与项目资金增多。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14061.30万元,与2022年度相比,收入合计增加5188.43万元,增长58.5%。其中:财政拨款收入13536.89万元,占本年收入96.3%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入524.41万元,占本年收入3.7%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14061.30万元,与2022年度相比,支出合计增加5188.43万元,增长58.5%。其中:基本支出3940.09万元,占本年支出28.0%;项目支出10121.21万元,占本年支出72.0%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为13536.89万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加4798.23万元,增长54.9%。
主要原因是项目数量与项目资金增多。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入13536.89万元,比2022年度决算数增加6222.32万元,增长85.1%,主要原因是项目数量与项目资金增多。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数减少1424.09万元,降低100.0%,主要原因是无基金预算拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13536.89万元,占本年支出合计的96.3%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6222.32万元,增长85.1%,主要原因是项目数量与项目资金增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13536.89万元,主要用于以下方面:
1.农林水支出类支出决算数为 13536.89万元,占100%。主要用于单位人员经费、公用经费以及项目支出。
(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23901.29万元,支出决算为13536.89万元,完成年初预算的56.6%.其中:
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,简述本部门使用科目)
1.农林水支出具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算数为 2665.82万元,支出决算数为 2665.82万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 886.06万元,支出决算数为 886.06万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数为 1204.81万元,支出决算数为 1204.81万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算数为 571.29万元,支出决算数为 571.29万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算数为 27万元,支出决算数为 27万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算数为 118万元,支出决算数为 118万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(7)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算数为 30万元,支出决算数为 30万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)年初预算数为 11万元,支出决算数为 11万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(9)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算数为 667.97万元,支出决算数为 667.97万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(10)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算数为 590.84万元,支出决算数为 590.84万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(11)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算数为 2752.76万元,支出决算数为 2752.76万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(12)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算数为 36万元,支出决算数为 36万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(13)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算数为 2968.93万元,支出决算数为 2968.93万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(14)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算数为 583万元,支出决算数为 583万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(15)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算数为 100万元,支出决算数为 100万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(16)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)年初预算数为 297.22万元,支出决算数为 297.22万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(17)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为 26.21万元,支出决算数为 26.21万元,完成年初预算的100%,支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3415.68万元,其中:
人员经费3268.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费147.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)
(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为65.77万元,支出决算为65.77万元,完成全年预算的100.0%。较上年增加42.75万元,增长185.7%,决算数持平全年预算数的主要原因:按计划合理规划经费。持平全年预算数的主要原因:无因公出国事项。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因:无因公出国事项。持平全年预算数的主要原因:无因公出国事项。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:。
2.公务用车购置及运行费全年预算为54.39万元,支出决算为54.39万元,完成全年预算的100.0%;较上年增加49.54万元,增长1021.4%,主要原因:全年决算数大于的主要原因:合理规划使用经费。其中:
(1)公务用车购置费支出40.62万元,主要是。本年度购置(更新)公务用车2辆。
(2)公务用车运行费支出13.77万元,主要用于。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费全年预算为11.38万元,支出决算为11.38万元,完成全年预算的100.0%,。公务接待费比上年减少6.79万元,降低37.4%。决算数持平全年预算数的主要原因是合理规划使用经费其中:
外宾接待支出0.00万元,主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。
国内公务接待支出11.38万元,接待对象主要是上级部门,主要是开展农业口工作。2023年共接待国内来访团组237个,1431人次(不包括陪同人员)。
(注意事项:“三公”经费为零的部门单位,要做文字性描述,并说明原因,不可为空。)
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 147.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少106.99万元,降低42.1%,。主要原因是:合理规划使用经费。
办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(说明:非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 5002.67万元,其中:政府采购货物支出 299.85万元、政府采购工程支出 4496.74万元、政府采购服务支出 206.08万元。授予中小企业合同金额3003.25万元,占政府采购支出总额的60.0%,其中:授予小微企业合同金额1043.89万元,占授予中小企业合同金额的34.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,嘉鱼县农业农村局共有车辆 7辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 5辆,其他用车主要是公务用车;单位价值100 万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目45个,资金10121.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,总体执行情况较好,能顺利完成当年绩效任务(请对自评项目情况进行综述)。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,总体执行情况较好,能顺利完成当年绩效任务
(请对部门整体绩效评价情况进行综述,并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
中央、省高标农田项目绩效自评综述:项目全年预算数为2968.93万元,执行数为2968.93万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是改造提升高标准农田面积2.54万;二是粮食综合生产能力明细提升。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。
(请对每个自评项目进行综述,并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。)。
项目绩效自评综述。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)
(主要内容)
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或(报告)
(主要内容)
三、……
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