嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开情况
索引号 : 01105619X/2025-02141 文       号 : 无
主题分类: 卫生 发文单位: 嘉鱼县卫生健康局
名       称: 嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开情况 发布日期: 2025年01月20日
有效性: 有效 发文日期:
嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开情况
目 录
第一部分:部门基本概况
一、本单位主要职能
二、部门预算单位构成和人员情况
第二部分:年度收支总体情况
一、收入情况
二、支出情况
三、预算收支增减变化情况。
第三部分:其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况。
二、“三公”经费预算情况。
三、政府采购预算情况。
四、国有资产占用及增减变化情况
第四部分:2025年预算绩效情况说明
第五部分:名词解释
第六部分:部门预算公开表格
正 文
第一部份:基本概况
一、本单位主要职能
嘉鱼县中医医院是一所中西结合的综合医院,为全县人民群众提供医疗预防保健康复等医疗卫生服务,贯彻落实医疗卫生体制改革,中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策,确保全县人民群众中西医医疗的健康需求,加强医院标准化管理。
二、部门预算单位构成和人员情况
本单位内设科室有:中医内科、中医妇科 、中医肝病科 、脑病科、心内科、肾病科、现代康复中心、西医内科 、外科、 妇产科 、康复科、 五官科、 骨伤科 、药剂科、 注射室、 护理部、 心超科、 检验科、 放射科、 胃镜室、 手术室、 院办、 院感办、 公共卫生科、 人事科、 财务科、 医务科、总务科等临床及辅助职能科室等,单位编制人数131人,在职职工268人,退休职工68人。
目前省第三人民医院常驻脑病科、心病科、肾病科、超声影像科等临床医技专家4名;特聘湖北中医药大学张茂林教授、湖北中医药大学基础医学院方剂学教研室主任、学科带头人张智华定期坐诊;每周开设省第三人民医院神经内科、心血管内科、肾病科、甲乳外科、儿童康复科、消化内科、内分泌科、外科8个固定专家门诊;医院经过多年励精图治,医院现有康复医学科、护理专科2个省级中医临床重点专科,康复医学科、护理专科、心病科3个市级临床重点专科。
新中医院将在发扬治未病、体质辨识、冬病夏治等传统中医特色医疗服务基础上,依托省第三人民医院技术优势,以心脑血管疾病、肝胆疾病、耳鼻喉疾病、肾病、疼痛相关疾病为重点,打造嘉鱼最好的脑卒中中心、胸痛中心和疼痛康复中心,切实为嘉鱼老百姓解决在家门口“看病难”问题。
医院在新冠肺炎疫情发生后,作为定点收治医院之一,传承中医药文化,发扬中医人“有传承、讲团结、有温度、讲奉献”精神,利用中药汤剂防治、艾灸熏蒸等中医药手段,在全县中西医结合疫情防控阻击战中发挥了关键作用,得到了嘉鱼百姓的高度认可。
第二部分:年度收支总体情况
2025年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费。
一、收入情况。2025年预算收入137.23万元。其中:基本支出107.23万元,项目支出30.00万元。
二、支出情况。2025年预算支出137.23万元。其中:基本支出107.23万元,项目支出30.00万元。
1.基本支出:2025年预算为107.23万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费107.23万元,办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费0万元,。
2.项目支出:2025年预算为30.00万元。
三、预算收支增减变化情况
2025年一般公共财政预算收入137.23万元,比2024年129.12万元增加8.11万元,增加的比例为6.28%,增加的原因是基本人员支出收入增加及项目收入增加。
第三部份:其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
2025年度机关运行经费0万元,主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用,为差额拨款经费单位,无此预算。
二、“三公”经费预算情况
2025年“三公”经费预算为0万元,
其中:1.公务接待费0万元,主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。
2.公务用车购置及运行费0万元,主要原因是根据县公务用车改革实施方案,我院无保留车辆。
3.出国(境)预算安排0元,上年出国(境)预算安排0元,主要原因年初没有安排出国出境计划。
三、政府采购预算情况
2025年政府采购预算为0万元。其中:政府采购货物类0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务类支出0万元。
四、国有资产占用及增减变化情况
第四部分:2025年预算绩效情况说明
2025年嘉鱼县中医医院按照预算管理工作的要求,开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容的一致性,同时结合县政府办公室重点工作任务、资金方向,对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善,形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。
第五部分:名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第六部分:部门预算公开表格
见附表:嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开表格