嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开情况

索引号 : 01105619X/2025-02141 文       号 :

主题分类: 卫生 发文单位: 嘉鱼县卫生健康局

名       称: 嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开情况 发布日期: 2025年01月20日

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嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开情况

目   录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占用及增减变化情况

第四部分:2025年预算绩效情况说明

部分:名词解释

部分:部门预算公开表格

正   文

第一部份:基本概况

一、本单位主要职能

嘉鱼县中医院是一所中西结合的综合医院,为全县人民群众提供医疗预防保健康复等医疗卫生服务,贯彻落实医疗卫生体制改革,中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策,确保全县人民群众中西医医疗的健康需求,加强医院标准化管理。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位内设科室有:中医内科、中医妇科 、中医肝病科 、脑病科、心内科、肾病科、现代康复中心、西医内科 、外科、 妇产科 、康复科、 五官科、 骨伤科 、药剂科、 注射室、 护理部、 心超科、 检验科、 放射科、 胃镜室、 手术室、 院办、 院感办、 公共卫生科、 人事科、 财务科、 医务科总务科等临床及辅助职能科室等,单位编制人数131人,在职职工268人,退休职工68

目前省第三人民医院常驻脑病科、心病科、肾病科、超声影像科等临床医技专家4名;特聘湖北中医药大学张茂林教授、湖北中医药大学基础医学院方剂学教研室主任、学科带头人张智华定期坐诊;每周开设省第三人民医院神经内科、心血管内科、肾病科、甲乳外科、儿童康复科、消化内科、内分泌科、外科8个固定专家门诊;医院经过多年励精图治,医院现有康复医学科、护理专科2个省级中医临床重点专科,康复医学科、护理专科、心病科3个市级临床重点专科。

新中医院将在发扬治未病、体质辨识、冬病夏治等传统中医特色医疗服务基础上,依托省第三人民医院技术优势,以心脑血管疾病、肝胆疾病、耳鼻喉疾病、肾病、疼痛相关疾病为重点,打造嘉鱼最好的脑卒中中心、胸痛中心和疼痛康复中心,切实为嘉鱼老百姓解决在家门口“看病难”问题。

医院在新冠肺炎疫情发生后,作为定点收治医院之一,传承中医药文化,发扬中医人“有传承、讲团结、有温度、讲奉献”精神,利用中药汤剂防治、艾灸熏蒸等中医药手段,在全县中西医结合疫情防控阻击战中发挥了关键作用,得到了嘉鱼百姓的高度认可。

第二部:年度收支总体情况

2025年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费。

一、收入情况。2025年预算收入137.23万元。其中:基本支出107.23万元,项目支出30.00万元

二、支出情况。2025年预算支出137.23万元。其中:基本支出107.23万元,项目支出30.00万元。

1.基本支出:2025年预算为107.23万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费107.23万元,办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费0万元

2.项目支出:2025年预算为30.00万元。

三、预算收支增减变化情况

2025年一般公共财政预算收入137.23万元2024129.12万元增加8.11万元,增加的比例为6.28%,增加的原因是基本人员支出收入增加及项目收入增加

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2025年度机关运行经费0万元,主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用为差额拨款经费单位,无此预算。

二、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算为0万元

其中:1.公务接待费0万元,主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。

2.公务用车购置及运行费0万元,主要原因是根据县公务用车改革实施方案,我无保留车辆。

3.出国(境)预算安排0元,上年出国(境)预算安排0元,主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2025年政府采购预算为0万元。其中:政府采购货物类0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务类支0万元。

四、国有资产占用及增减变化情况

截至20241231日嘉鱼县共有车辆5辆。

第四部分:2025年预算绩效情况说明

2025年嘉鱼县中医医院按照预算管理工作的要求,开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容的一致性,同时结合县政府办公室重点工作任务、资金方向,对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善,形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税,以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼县中医医院2025年部门预算公开表格

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