嘉鱼县潘家湾镇人民政府2019年部门预算公开情况
索引号 : 01105619X/2019-1790485 文       号 : 无
主题分类: 财政 发文单位: 潘家湾镇人民政府
名       称: 嘉鱼县潘家湾镇人民政府2019年部门预算公开情况 发布日期: 2019年07月16日
有效性: 有效 发文日期: 2019-07-16 17:13
嘉鱼县潘家湾镇人民政府2019年部门预算公开情况
目 录
第一部分:部门基本概况
一、本单位主要职能
二、部门预算单位构成和人员情况
第二部分:年度收支总体情况
一、收入情况
二、支出情况
三、预算收支增减变化情况。
第三部分:其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况。
二、“三公”经费预算情况。
三、政府采购预算情况。
第四部分:名词解释
第五部分:部门预算公开表格
第六部分:国有资产占用情况说明
正 文
第一部分:潘家湾镇基本概况
一、本单位主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。
2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。
5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
11.完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成和人员情况
潘家湾镇人民政府属于一级部门预算单位,全额行政事业单位。编制人数合计65人,其中行政编制50人,事业编制15人。2018年单位实有人数102人,其中在职53人,退休32人,大学生村官2人,自收自支编2人,政府性雇佣人员13人。
第二部分:年度收支总体情况
2018年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括:纪委、人大、安监、妇联等专项经费。
一、收入情况。2019年预算收入13496.91万元。其中:财政拨款收入13237.3万元,事业收入0万元,其他收入0万元,往来收入259.61万元。
二、支出情况。2019年预算支出13496.91万元。其中:其中基本支出957.87万元,项目支出12539.04万元。
1.基本支出:2019年预算为957.87万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费786.72万元,办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费146.7万元,对个人和家庭的补助支出24.45万元。
2.项目支出:2019年预算为12539.05万元,其中业务类工作经费81.5万元,主要用于人大、政法线、妇联、秸秆禁烧、河湖长制、安监、统计、纪委、安监等方面。
三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算1530.46万元,比2018年增加214.03万元,主要原因是本单位新增行政编5人,按政策增加全民养保险和职业年金,政策范围内的奖励性工资,增加纪委工作经费。
第三部分:其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况。
2019年度机关运行经费110.41万元,主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用,比上年减少70.66 万元,减少原因压缩支出,其他商品服务和支出减少。
二、“三公”经费预算情况。
2019年“三公”经费预算为27.24万元,比2018年“三公”经费预算略有增长。主要原因是公务用车、会议支出预计比上年有所增加。其中:1.公务接待费21.24万元,主要用于上级检查调研、兄弟乡镇考察学习、办事和会议用餐等。
2.公务用车购置及运行费6万元,与2018年持平,主要原因是根据县公务用车改革实施方案,我单位仅保留2辆车,按统一的标准安排(3万元/辆)。
3.出国(境)预算安排0元,上年出国(境)预算安排0元,主要原因年初没有安排出国出境计划。
三、政府采购预算情况。
2019年政府采购预算为3089.1万元。其中:政府采购货物类113.6万元,政府采购工程类支出2843万元,政府采购服务类支出132.5万元。
第四部分:名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:部门预算公开表格
见附表:潘家湾镇人民政府2019年部门预算公开表格
第六部分:国有资产占有情况说明
截止2018年底,我单位资产总额合计6385.02万元,其中流动资产4038.28万元,固定资产原值2346.74万元。
截止2018年底,我单位实有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
截止2018年底,我单位账面房屋面积为21614平方米,其中:办公用房21614平方米。